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ERP系統管理軟件
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erp系統客戶對賬_開發票_收款流程及操作


在erp系統中,銷售人員定期拉出銷售出庫單(含銷售退回單)與客戶對賬,對完賬后根據對賬單中的銷售商品錄入發票,財務人員據此給客戶開票,待客戶付完款后,財務人員在erp系統中進行收款并核銷,流程走完。

erp系統客戶對賬_開發票_收款流程及操作插圖

本文所述對應于erp系統應收賬款部分的復雜流程。

 

一、客戶對賬、開發票、收款流程圖

erp系統客戶對賬_開發票_收款流程及操作插圖1

 

二、erp系統中具體操作

1、和客戶對賬

查詢某個客戶某一期間的銷售出庫(銷售退回)單據,點擊“對賬標記”欄標記為Y,最后點【對賬標記/保存】。如果要對某一單據的某一項次取消對賬,也是先對“對賬標記”欄標記為Y,再點【對賬標記/刪除】。如下圖。

erp系統客戶對賬_開發票_收款流程及操作插圖2

 

2、錄入并審核銷售發票

在錄入銷售發票時,明細到每個商品,數量多少?金額多少?稅額多少?價稅合計多少?在新增發票時,選【取單】打開“取單-客戶對賬單”窗口,直接點【查詢】,再點【相同貨品匯總】,系統會把客戶對賬單中的還未開票的單據列示出來顯示在上面表格,并把按貨品匯總后的數據顯示在下面表格,再選中下面表格的所有行頭,點【確定】把數據帶到銷售發票單身。如下圖。

提示:

1、系統會自動匯總本次開票金額,如果金額過大,可以縮小查詢日期的范圍。

2、以上操作erp系統會把某個期間段的所有貨品一次性匯總帶到發票的單身,也可以根據“貨品”進行過濾查詢,每次只挑一個貨品帶到發票單身。

3、已經挑選過的單據項次,下次查詢不會顯示,哪怕發票未審核。若要能夠繼續挑選,需把之前引用到此單據的發票刪除!

erp系統客戶對賬_開發票_收款流程及操作插圖3

 

3、財務實際開票并郵寄客戶

財務人員根據銷售員在系統中錄入的發票數據進行實際的開票,并郵寄或快遞給客戶。

 

4、財務收款并核銷

當收到客戶賬款時,在erp系統中錄入收款,并核銷。參考:erp系統應收賬款管理銷售收款單4045 的收款核銷部分。

 

 

三、erp系統銷售發票及收款追蹤

顯示每張銷售出庫單,開了多少發票,還剩多少金額未開發票?收到客戶多少款,還剩多少金額未收?

詳見:erp系統應收賬款_發票_收款追蹤實例4041

 

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